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打印审计整改是确保发挥审计监督职能、维护审计监督权威的重要保障,做好审计整改工作是充分发挥审计“治已病,防未病”作用、推动审计工作高质量发展的必然要求。2022年,县审计局对5家县属国有企业集团进行审计,查出11类56个问题,2022年底完成审计整改50个,对正在整改问题持续跟踪。
进一步完善整改机制。实行整改告知制,在送达审计报告的同时并根据后期整改情况,向被审计单位明确整改事项,提出整改要求,限定整改时限,注重分类指导,指明整改方向。实行整改销号制,建立审计整改台账,落实审计整改“一月一回头、两月一起底、三月一汇报”工作运行机制,严格执行“交办—整改—反馈—审核—销号”闭环管理,做到整改一个、核实一个、销号一个。实行跟踪督办制,组织开展专项督查和跟踪检查,及时发现被审计单位整改中的薄弱环节和重点问题,发出审计整改督办函持续跟踪,确保改到位、改彻底。同时,对审计发现的重大问题形成审计专报,深入开展分析研究,促进源头治理,防止屡审屡犯,确保整改真实到位。(侯永真)