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【县审计局】多措并举做好审计档案管理工作

来源:县审计局 打印

为切实加强审计档案管理工作,全面提高审计档案质量,巩固审计成果,县审计局对2022年已结束的审计项目进行全面梳理和归档装订,明确档案管理工作标准和要求,严格执行审计档案管理流程,确保档案资料完整和有效利用。

一是查找不足、立行立改,审计业务人员全面认真梳理审计档案材料,按照“谁实施审计谁负责立卷”“谁承办事项谁负责归档”的原则进行整理归档,详细检查每份材料的内容、文书格式、排放顺序、完整程度,查找在审计过程中存在的不足,立行立改。

二是互相学习,查缺补漏。各科室之间交叉审阅,重点查看审计工作底稿、引用法规等内容,对照审计档案归档指南进行逐项检查,确保每份档案不缺项、不漏页、不错项,对共性问题集体讨论修改,个性问题立即纠正。

三是严控程序,遵守制度。注重审计项目档案质量检查,严格遵守《档案法》、《审计机关审计档案管理规定》等文件规定,明确档案整理时限,严守保密制度,在确保涉密信息和审计档案安全的基础上高质量完成2022年度审计文件材料归档工作。(史宝雪)

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