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打印县审计局把内审工作纳入审计工作的重点内容之一。从制定审计项目计划开始,就把内审工作作为计划的内容之一。
一、统筹安排项目计划,把同级被审计单位的内审工作同步于审计项目,并且把被审计单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况、以及质量效果等内容纳入审计监督评价范围。做到一审多用,一审多果。
二、建立健全被审计单位备案管理制度。及时将同级被审计单位内部审计工作计划、统计报表、工作总结、审计报告及发现重大问题线索等进行备案管理。
三、积极组织学习培训、内审专题座谈会等方法进行内审经验交流。2021年计划内审培训2次,举行案例评比1次,积极组织人员参加2021年度各级审计协会举办的内部审计培训班。
四、创新内部审计指导监督方式方法。积极探索创新内部审计工作方式方法,总结推内部审计工作经验和做法。(陈向荣)