审计档案是审计工作的真实记录,整理工作是对审计活动全过程的复盘与固化。近日,县审计局组织对2025年度审计项目档案进行集中整理,着力推动审计成果系统归档,为审计工作可持续发展奠定基础。
一是加强责任落实。实行档案整理分级负责机制,形成领导部署、科室督导、项目组落实的三级联动格局。严格执行“谁审计,谁立卷”原则,压实审计项目档案组长负责制,夯实审计组责任,细化组内分工,主审整理立卷、组长审查验收,确保档案整理工作落到实处。
二是细化质量控制。各审计组对照审计程序与质量标准,对项目资料开展系统性核查。重点审查审计实施方案执行轨迹、证据链条完备程度、文书格式规范性等关键环节,建立交叉复核与集体评议机制,对发现的问题及时讨论研究。通过标准化流程管控,切实提升审计档案的规范性、真实性。
三是强化安全管理。对整理完成的档案进行质量检查,合格后移交档案室统一保管,建立档案台账,完善借阅登记制度,实现纸质档案与数字档案双轨管理,提升档案检索效率与利用价值。
下一步,县审计局将持续完善审计档案全流程管理体系,推动档案管理与审计业务深度融合,充分发挥审计档案在服务决策、规范权力、防控风险方面的基础性作用,为提升审计监督效能提供坚实支撑。(孙韶雪)

